1、支付时 借 长期待摊费用-资源费 贷 银行存款 2、摊销时(按月):借开发成本-资源费 贷:长期待摊费用-资源费 3、结转时:借本年利润 贷:开发成本(按月)-资源费, 这样处理可以吗?
平凡
于2021-05-27 10:24 发布 1808次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-05-27 10:31
同学你好
这样可以的哦
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同学你好
这样可以的哦
2021-05-27 10:31:27

现在调整长期待摊费用减少 借长期待摊费用(负数),贷应付账款(负数),金额填减计入长期待摊费用中的金额
2016-12-14 16:01:12

您好
你书写的分录正确的
2019-01-11 08:25:11

你好,可以摊销计入制造费用
2016-12-09 09:03:53

您好,对的。
2017-05-21 13:48:05
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