进项税额的认证是不是根据每个月的销项税额去进行认证的? 举个例子:这个月销售了是二百万,是看销售的税额去和进项税额的总计数去比对,还是不含税的金额?这个月没有二百万的进项应该怎么弄? 下个月又销售了三百万,那又应该怎么去处理上个月滞留下来的问题?怎么去认证?
壞壊孩子气*
于2021-05-26 22:17 发布 570次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2021-05-26 22:21
你好,按照你行业税负进行进项税额认证
相关问题讨论

你好,普票进项是不能抵扣的
2022-03-02 14:37:38

同学你好,进项大于销项,是不需要交税的
期末
借,应交税费 一应增一销项7020
贷,应交税费一应增一进项7020
没有抵完的进项在下期的销项中抵扣
2022-01-14 15:49:31

你好,销项税额是你对外销售时候才会产生的,进项税额是你购进的时候才会产生的。
2021-12-15 14:24:05

你好,这个转出或者不转出都是可以的。
2021-12-08 14:02:17

纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务享受免征增值税优惠。
2021-11-10 23:14:49
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