老师请教一问题,我们房租5月份付一年的房租17万【没有票】,5月的账:借:其他应付款17万,贷:银行存款17万,每月摊销时,借:生产成本14500贷其他应付款14500现在收到房租发票怎做分录?
雅
于2016-11-28 12:14 发布 799次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,收到发票的时候才能摊销计入成本的,而不是支付了就可以摊销的
2016-11-28 12:16:21

您好!可以的。
2017-03-29 11:09:59

如果只做借:待摊费用 贷:其他应付款。支付时,借:其他应付款 贷:银行存款。并没有做到成本里面,
2017-05-06 17:03:36

对于同一人,只用一个往来科目。
2022-02-17 11:27:22

同学你好,从帐面上,这20万,等于是乙公司向张三个人的借款,
要是平帐,把这20万再打款给到张三,
2022-06-09 17:35:32
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