老师,报年报后有这样的提示:《小规模纳税人增值税所属期12月份申报表20行“其中:小微企业免税额”第三、四列“本年累计”中“货物及劳务”+“服务、不动产和无形资产”之和>该企业当年企业所得税年报A100000表第11行“加:营业外收入”数据。根据财税〔2008〕151号,直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收(但不包括企业按规定取得的出口退税款),应计入企业当年收入总额。》 免征和减征的增值税我计入了营业外,那这个的意思是我不能计入营业外而是要填入免税收入里吗?
孔园园
于2021-05-26 12:03 发布 761次浏览
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