老师,开票时是借:应收账款100万 代:主营业务收入90万 应交税金-销项税金10万 钱到账时借:银行存款100万 代:应收账款100万 现100万要打给挂靠公司,其中扣10万税金和10管理费,账怎么做?
小巧的仙人掌
于2016-11-27 22:06 发布 755次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-10 11:05:05

你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43

应付帐款(主营业务成本/其他应付款) 贷现金/银行存款,这笔分录是支付成本吗?
2021-02-26 17:34:15

你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

你好,你是销售的什么?税率是多少的业务?
2020-04-27 00:08:52
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