送心意

玲老师

职称会计师

2021-05-24 17:32

你好
你是个人还是企业

甜甜 追问

2021-05-24 17:33

个人去税务局开

玲老师 解答

2021-05-24 17:34

你好
 办理临时税务登记 月不超过15万免增值税和附加税  

甜甜 追问

2021-05-24 17:36

还需要交个人所得税吗?

玲老师 解答

2021-05-24 17:36

你好
有所得要交个税的  

甜甜 追问

2021-05-24 17:37

是不是按劳务费的80%,再乘以20%

玲老师 解答

2021-05-24 17:38

你好
是个人劳务 吗  

甜甜 追问

2021-05-24 17:47

是个人劳务

玲老师 解答

2021-05-24 18:01

不超过4000扣800超过4000扣20%用余额乘以对应的税率减速算扣除数。

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相关问题讨论
您好,小规模的是5%,一般纳税人的与增值税专用发票增值税率是一样的。
2017-04-12 21:19:39
你好,可以的,电子发票和普通发票一样的法律效力
2019-05-29 09:15:05
没有什么区别
2015-11-24 11:23:20
是的啊
2017-12-20 16:10:44
增值税普通发票、增值税专用发票限一般纳税人使用,普通发票供小规模纳税人,个人代开及纳税人提供非增值税应税服务开具。
2015-01-18 21:35:42
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精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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