老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

请问老师 金马商贸筹建期业务12 贷 预付账款1126803.60 当时11.9日预付不是1000000万吗?为什么贷预付的是1126803.60 怎么理解?
答: 如图
看到金马商贸筹建期12课时,看到支付了货款的尾款,为什么借记预付账款
答: 您好,因为开始付款时,借:预付账款,贷:现金或者银行存款。来了发票之后,金额大于预付的账款,借:库存商品,贷:预付账款。所以付尾款时,借:预付账款,贷:现金或者银行存款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好!老师,金马商贸筹建期业务12,之前预付的货款是100万,购入商品是1126803.6(含税),贷方应该是预付账款100万和应付账款吧,答案却是预付账款1126803.6,不太理解,能讲下吗?
答: 你好,因为当时预付时挂的预付账款,所以货到时还用这个科目,不用再设应付账款科目。


吴月柳 解答
2016-11-27 11:45
吴月柳 解答
2016-11-27 11:52