- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-05-21 11:04
您好,未达账项,不需要做账。
相关问题讨论
你好
借:银行存款——转入账户
贷:银行存款——转出账户
2022-04-11 14:17:58
借应收账款101.7
贷主营业务收入90
应交税费应交增值税销项税11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么业务呢?图片没有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好!
借管理费用…福利费
贷应付职工薪酬
借方应付职工薪酬
贷方银行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000
应交税费应交增值税进项税额8460
贷银行存款74460
2022-03-23 17:10:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



杨杨 追问
2021-05-21 11:36
maize老师 解答
2021-05-21 11:41
maize老师 解答
2021-05-21 11:41