老师好!我们单位“管理信息系统运维项目”今年的技术服务费是:59500元(含税的专票),请问一、这个我该计入哪个科目,二、这个是一次计入,还是分摊。三、4月份我已抵扣进项,5月份才付的款,4月份我怎么做账,拜托老师指导一下。

爱听歌的溪流
于2021-05-20 11:36 发布 850次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
同学你好,可以计入销售费用-推广费,要根据合同以及实际业务的清况记账。
2024-01-31 10:03:13
借:预付账款
应交税费—应交增值税—进项税
贷:应付账款
然后按月进行分摊
2021-05-20 11:38:36
1.现代服务费是针对提供客户服务的一种费用,包括客户服务费和服务费。主要用于支付客户服务的费用,如客户投诉的处理、技术支持服务的支付等。
2.信息技术服务-技术服务费,是针对提供信息技术服务的一种费用,也属于技术服务费的一种
2023-09-12 10:55:15
您好,这俩哪个都是可以的
2022-09-28 10:28:49
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