送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-05-19 14:35

 你好   你丙公司是开加工费发票给你甲公司 ;那你甲公司做成本支出 。然后收到乙公司的钱做收入处理。   

米朵儿 追问

2021-05-19 14:42

收到丙公司的票怎么做分录呢
借:委托加工产品
贷:银行存款
是不是这样呢?

meizi老师 解答

2021-05-19 14:46

 你好  那你就直接做    这个产品要给你不   

米朵儿 追问

2021-05-19 14:52

产品由甲公司负责交货到乙公司,相当于甲公司就是中间联络人,乙公司和丙公司不发生任何往来

meizi老师 解答

2021-05-19 15:00

 你好  那你就直接做 :借其他业务成本 贷银行存款   借 应收账款贷其他业务收入  应交税费-应交增值税 

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你好,你看一下你有这个经营范围吗?有范围的才可以。
2023-01-09 11:00:49
你好 你要是加工业务开加工费就对 
2021-08-06 12:10:32
是的,是的,是的,是的,可以
2020-06-23 15:07:51
根据实际金额来暂估的,为什么暂估呢?就是因为付了钱没有发票所以才先暂估的
2019-11-18 09:27:31
同学其实是一样的同学。
2019-10-17 17:12:26
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