我们是工程总包方,我们内部设计院给甲方项目做的设计,我们把钱转给内部设计院,设计院发票开给甲方,甲方最后统一结算把钱给我们,,,感觉不对呀?请老师指点

小鱼鱼
于2021-05-19 11:15 发布 644次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
对的
这样操作就行了
2021-05-19 11:16:39
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
建议开具服务费或佣金。
2017-05-25 11:11:51
您好,根据提供的业务开票
2023-12-29 13:47:44
借营业外支出。贷银行存款。写一个委托证明。
2021-11-03 20:29:04
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