老师,公司在外地的建筑服务项目,在外地预交了2%增值税及附加,但是公司有留底税额,增值税申报的时候没有申报预交金额,请问需要做账务处理吗?
余生很美
于2021-05-17 19:34 发布 657次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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需要做
借应交税费预缴增值税/附加税/贷银行存款。
增值税需要在附表四本期发生额填写
2021-05-17 20:29:11

你好
借应交税费预交增值税贷银行存款
你需要在附表四,本期发生额里面填写。
2021-05-17 20:28:02

你好 是的 你留抵的进项税就继续留抵就行了 在转出未交增值税借方放着
2019-11-25 09:40:46

您好,需要交增值税就不在免抵退税了
2023-11-03 09:09:11

你好!你红字冲减上月结转的分录,然后按正确金额做结转分录
2019-03-07 11:05:01
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