- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-05-17 11:43
你好
实际收到专项拨款时
借:银行存款
贷:专项应付款—**项目
拨款使用时
借管理费用贷银行存款等
未形成资产需核销的部分,报经批准后
借:专项应付款—**项目
贷:管理费用
拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的
借:专项应付款—**项目
贷:银行存款
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你好
实际收到专项拨款时
借:银行存款
贷:专项应付款—**项目
拨款使用时
借管理费用贷银行存款等
未形成资产需核销的部分,报经批准后
借:专项应付款—**项目
贷:管理费用
拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的
借:专项应付款—**项目
贷:银行存款
2021-05-17 11:43:46

你好!
不用做账的。
2020-04-19 21:01:24

是要并入到工资里面核算。
借:管理费用等--工资
贷:应付职工薪酬--工资--奖金
借:应付职工薪酬-职工薪酬
贷:其他业务收入
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
结转成本
借:其他业务成本
贷:库存商品
2020-04-20 15:11:42

你好,都不确认为收入
2023-12-13 11:04:26

先挂在库存核算,然后再计提福利费,然后支付掉
2015-10-31 18:03:43
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