请问一下微信平台的服务费和微信平台的认证费计 问
您好,计入管理费用-服务费里面 答
老师请问2024年迟缴印花税产生的滞纳金,这个滞纳 问
你好,是的,不能扣除,要调增 会有影响。 答
老师,发票开错了,库存只能13000千克,开发票15000千 问
学员您好!是您库存只有13000,开了15000的票吗 答
由于公司有车辆报废的收入入账,导致 增值税申报表 问
那个不需要调整的,能合理解释就行 答
老师,请问一下财务这边归集一部分研发产量工资该 问
你好,这个按工时来计入就可以了。 答

老师,请问12月份报表重新做了调整,需要去税务局更正申报,还是直接年报里填写调整数据?
答: 你好 你可以联系问问税务局要求 ;如果你调整了 税务局允许你直接年报改是可以的; 有的地方税务局是允许你直接年报报正确的就行了
老师,,为什么31栏会有数的,这个是1月份的税款,2月份已缴了,以前不是在电子税务局上申报的,这个月想在电子税务局上申报,31栏应该怎样调整?图二这个是2月份的申报表数
答: 你好,同学。 你是什么意思,你这里填写你交的上期的数据,这是正常的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
您好老师,请问2018年度的企业所得税汇算清缴,业务招待费算错了,需要重新申报,去税务局申报,我需要调整A10500报表,还需要调整哪一个报表,谢谢,
答: 你好,这样的话,你主表的应纳税所得额也应该是有变化的
要报年报了,可是之前15,16年的账都有错的,现在调整也来不及了。如果先简单把年报报完,然后调整错帐出来再去税务局手工报这样可以吗,这样对公司有什么影响吗?从收入到费用都错了
16年申报时财务报表年报错了,16年汇算清缴时是安正确的申报的,那17年已申报了几个月了,请问怎么样修改,去税局说自己调整,怎么调整?税是没有漏交的,

