外账上一个年度做账时把一个公司分成两个公司记账,这样导致账目衔接不上,付款时计到一个公司,挂账时又计在另一个公司,本来这家公司的账在同一个年度已经清了,单因为分两个公司计,导致一个应收余额在借方,另一个应收余额在贷方,在这个年度我可以直接把那两个期初余额给合并了吗?还有就是挂账少做了一单,这个要怎么把之前的账挂上去?
端庄的魔镜
于2021-05-14 15:05 发布 819次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2021-05-14 15:25
你好同学,自己写一个说明就可以了同学
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你好,相关课程已经撤销了
2017-06-10 16:18:13

最近学堂在更新营改增课程,有的课程就听不到了。
2016-09-29 03:51:22

请提供QQ邮箱,发给你。
2016-04-01 16:19:55

您好,这样是可以的,有的
2022-05-06 20:22:52

你好,相关课程已经撤销下架了
2017-07-26 17:03:46
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