小规模纳税人上季度别人开票税率开错,开成3%。申报增值税以及附加税被监控到,去大厅处理是多交税15.7076。要求退税15.7076抵下季度,分解到增值税以及附加税,请问怎么分解?
轻松的心情
于2021-05-14 14:48 发布 386次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,就按照当季度的不含税销售额申报即可。
2021-10-05 14:38:27

你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03

你好,开的是什么业务的发票?
2021-05-14 11:41:34

您的具体问题是什么?如果想学习申报的话,学堂报税实操里面有专门的课件。
2019-07-09 09:44:37

多交的在主表倒数第二行里面填写。
2019-12-17 16:31:45
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