请问老师,我们目前有4个主体公司,近期2家公司出现 问
前期梳理:联合部门盘点设备,记录基础 / 状态 / 转移信息,三方签字确认;核对账务,确保账实一致,补提减值或漏记账务。 中期处置: 可用设备:按账面净值内部转移,清退方转 “固定资产清理” 再冲往来 / 资本公积,接收方按原值 %2B 对方折旧入账;同一集团无偿转移不视同销售,留存协议备查。 损坏设备:先出鉴定报告,清退方转 “固定资产清理”,处置残值缴税,结转损益;损失凭报告税前扣除,区分正常 / 非正常损失(后者需进项税转出)。 后期收尾:归档全套资料,注销前核查税务,接收方建台账跟踪使用。 答
只需一步,扫码领取免费兑换码,解锁会计章节题库 问
是的,之前没有 , 答
找建筑工程行业老师,有问题请教? 问
同学,你好 什么问题,可以附上问题重新提问 答
请问老师,我们公司请的兼职法务,签的合同是跟她所 问
同学,你好 兼职法务,单独请款,不入资表里。 答
老师,我想问下,一个人的名下,有一个个体户,个体户是 问
你好,这个 是分开的.2个收入分开核算,分开汇算 答
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你好老师,帮我看看这个调整科目凭证做的对不对。我要把之前进成本的这笔账重新调整到其他成本中,头两笔账是冲销的原来的账,最后一笔是调整后应该进的成本
老师你好,19年12月的一笔分录做错了,刚发现,现在要做调整,麻烦你帮我看一下,这样做对不对,应交税金的金额多了两笔354.33,谢谢
我们公司处于筹建期,今年审计的来了说印花税需要调整一下。具体是把税金及附加调整到在建工程里面去 我不知道这样做凭证对不对 麻烦老师看下 图二是审计法来的分录调整表
我去年有一笔计提社保的分录 上个月发现做错了 我上个月做了调整 调整为 红冲一笔去年的分录 然后重新做了 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 现在我感觉有点不对 想让老师帮我看看 这样对吗

