老师,请问下,我们公司之前是一般纳税人企业,现在转为小规模纳税人了,去年2月份的时候开了一张13%专票出去,因为之前有未抵扣额,所以银行没有扣增值税的款,只扣了附加税的款。那这个增值税销项税额怎么处理呢,目前还挂在账上
职场新手
于2021-05-12 17:09 发布 425次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,是一般纳税人抵扣进项税额的
2019-02-16 11:15:33

你好,代开发票是不需要缴纳增值税的,具体你可以咨询一下税务局
2019-09-26 12:05:31

你好,获取小规模纳税人的增值税专用发票,进项税额是按小规模3%抵扣
2021-05-15 23:08:03

你好,小规模纳税人不能开给一般纳税人13%的发票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00

您好,一般纳税人计算增值税用销项-进项,是抵扣模式,公司全部应税项目的增值税可抵扣的票据上的增值税,或者固定资产上的增值税,可以抵扣,小规模纳税人采用差额纳税的话,不属于差额应税项目的发票,不能抵减。这是两者的区别。
2020-05-24 18:59:18
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