- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-05-11 18:02
你好,结转的分录是
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费—未交增值税
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您好,不对的,应该是借;应交税费-未交增值税余额,15002.52,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,15002.52
2018-05-07 19:17:20

不是的,比如你月底算出来销项多要借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
进项多借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2019-03-19 16:06:06

你好 1.是借方了的话 就不在做分录 就在应交税费——应交增值税-转出未交增值税 借方放着 以后月份有税的时候抵减即可 2. 进项已经大于了销项税的情况下可以不考虑勾选了 。 主要考虑你们有税负率考核的话 适当缴纳税费
2020-03-28 12:56:52

不会,年度结转后就平了。
是的。
2017-04-22 13:34:29

你好!这个不需要处理了。
2019-09-02 16:29:45
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