请问一下,就是我们公司与合作公司共同举办活动,在现在客户成交款5万元,由合作公司收款5万,根据我们公司与合作公司之间签订的协议,事后由合作公司转款给我们公司2.8万元(分成款5*60%-承担的成本0.2),我们公司不给合作公司开具发票,但是要给客户开具5万的发票,这种情况下的分录怎么做呢?要分录及分录对应的金额

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于2016-11-22 10:47 发布 792次浏览
- 送心意
李卫华
职称: 中级会计师、高级会计师、考证讲师
2016-11-27 22:44
内帐:借:银行存款 2.8万 借:销售费用2.2万,贷:收入 5万(开发票内扣税)应交税费折算税。做账理由:你们有协议,合作同一个平台卖货,但是开你们自己的发票,对方收款,还扣0.2的成本,这就像你们委托合作方销售商品,你们应该卖2.8的东西,嫁接到合作方的平台后加上嫁接平台的费用价格变成5了,增值的都是为了销售发生的费用,所以确认为销售费用。
相关问题讨论
借:银行存款,贷:预收账款
确认收入,借:预收账款,贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
2022-03-24 11:34:52
你好,学员,开发票
借原材料
应交税费应交增值税
贷应付账款
没开发票的
借原材料
应交税费应交增值税
贷应付账款-暂估
2022-03-05 13:33:02
您好,你有转售电电费的经营范围吗。
2022-02-15 10:56:34
您好,可以的,只要前面暂估了就可以
2026-01-04 15:26:57
您好,这个是可以的。没事的
2022-10-13 14:14:59
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