你好老师公司交了一年的房租2016年9月-2017年9月,我10月交费拿到发票,我是这样处理借:管理费用-其他费9-10月336.34 预付账款-XX单位1681.66 贷:现金2018.00

tt榴
于2016-11-22 10:06 发布 600次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
学员朋友您好,不要单独的账务处理,没有发票也可以正常入账,这是在所得税前做纳税调整
2023-07-04 16:45:43
同学你好
收据也可以的
汇算清缴的时候调增
2021-09-10 13:58:37
10月份收到,借管理费用5一10,应交税费一应交增值税(进项税额),贷预付账款
2018-11-27 14:50:04
您好 请问具体什么业务?
2018-10-24 16:13:00
什么发票 没看到什么发票 一般收到发票了 直接入费用就可以
2018-09-20 14:47:06
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