老师你好~我们企业的业务比较复杂 我想问下我该如何做账 情况是这样的:A公司与我司、B公司签了合同, B公司向我司开销售软件和软件技术发票,我司收到发票后向A公司开出一摸一样的发票(金额都一样),而我司就赚两家公司的监督费,那些软件售软件和软件技术费我们一分都没有赚的。这种情况该怎么做账呢???

微笑 旳弧度
于2021-05-08 16:02 发布 472次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-05-08 16:10
同学你好
按照发票金额来做收入成本就行了
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你好,你是说从几月开始?
2025-04-16 16:36:14
那个计入无形资产,金额不足1万的直接计入管理费用-办公费
2025-04-07 10:21:10
你好,你拿一个空白的资产负债表,然后按照上面的项目一个个去盘点现有的数据,把盘点的数据作为期初数起账。
2025-03-18 13:52:06
同学,你好
你看看明细账,然后选择科目最末级层,试试看
2024-11-29 13:50:45
你好
对的
直接做账就可以的
没有其他的
2024-10-02 20:19:06
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2021-05-08 16:29
朴老师 解答
2021-05-08 16:38