老师,员工报销的交通费、火车票费等要交印花税吗 问
你好,这个不需要交印花税的 答
老师,员工报销汽车票,发票购买方名称写的是员工名 问
你好,员工报销汽车票,发票购买方名称写的是员工名字,如果是单位据实负担了,是可以报销入账的 答
可变现为什么是减相关税费,相关税费不是应该入成 问
您好 相关税费是销售的时候发生的 您说的是购进的时候发生的 这里 问的是销售 答
你好,请问制造业,装了光伏板,收到,光伏组件,设计费,施 问
你好,这个金额大吗?这个光伏板是你们自己使用的是吧?如果金额大的,借在建工程贷,银行存款,完工之后转固定资产,施工费的,设计费的,组件的,都是在这个里面。 答
你好老师,公司之前购买了几台设备,没有开发票,也没 问
你好,如果购买设备时没有发票也没有入账,那么销售后只有收入没有成本,且不能走”固定资产清理“科目 借:银行存款/应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 答
老师好!请教下我上月暂估单价做错了,导致成本结转错误,本月冲暂估,按照发票做了采购,实际采购比暂估的数量少了,期末数量变成负数了,该如何调整啊
答: 先把暂估全额冲回,按照新采购的入账
空调要是采购时走私户的,销售时走了公户,那怎么处理,将公户已有的别的型号结转成本吗
答: 你好 采购走的私户 是付款给对方个人账户 开票给你 一样的要做入库 销售也要按你实际销售的型号结转成本
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,您好,5月份剩了14000盒(单价39.82)暂估,6月份全部暂估,7月份来的发票把5月份冲销完了,6月份冲了一部分,但是7月份发票的单价降为了35.4元,那么需要调整结转成本,具体调整的成本差额怎么算呢?急问!!
答: 那你六月份充了一部分,这一部分的具体数量是多少,你要知道才能够算啊。