送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-04-28 15:45

一、冲销去年的分录:
借:原材料——暂估 40000
贷:应付账款——暂估40000
二、取得发票时,分录是:
借:原材料41100
贷:应付账款——XX公司41100

雪白的溪流 追问

2021-04-28 15:45

那请问结转分录怎么做账啊

江老师 解答

2021-04-28 15:49

不存在结转分录。如果领用了进行做结转材料的分录。

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相关问题讨论
你好,那就要看看哪一个填写的正确了呢,有一个是错的
2021-04-06 11:54:04
应付账款,这个属于商场的应付账款,属于采购的货款
2018-09-26 09:20:49
您好,一般情况下,给对方单位发询证函,来查明情况。
2020-04-23 23:19:03
建议不要这么设置 他这个设置暂估是为了体现暂估了成本或者费用 直接写供货商就可以
2020-03-02 18:14:45
你好,根据公司经营范围,购入供应商材料或劳务的计入应付账款,其他的也是与经营相关的业务往来计入其他应付款
2017-06-23 11:40:07
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