- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好
这个是要视同销售的
借:应收账款
贷:主营业务收入%2B增值税
然后确定没给钱
借:管理费用---业务招待费
贷:应收账款
2021-04-28 13:42:20

给报销的话,借销售费用/管理费用,贷银行存款
不给报销的话,借其他应收款,贷银行存款
2020-01-01 20:16:46

从实质上讲,本来皆为业务招待性质。
2018-11-15 16:40:38

摘要就是:招待XX的餐费
2020-07-13 11:09:38

你好,公司有很多招待费,需要据实入账,汇算清缴的时候做纳税调增处理
2021-03-30 21:52:47
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