- 送心意
田老师
职称: 会计师
2015-10-19 07:36
老师我们现在是预售房,都做到预收里了,并且是低价售出,抵债的,过低价格房产不备案所以实际价格和合同价格不符,所以老师该怎样的账务和税务处理呢?
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为什么要多开票呀?最好是作废重开 实在不行只能是借:应付账款80 借:现金20 贷:主营业收入100
2015-10-18 17:14:24

借银行存款贷预收帐款、应交税费、应交增值税,
然后按月确认收入,借预收账款贷主营业务收入。
2022-02-18 15:56:48

你好,借:银行存款
贷:预收账款
应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-02-18 15:57:30

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-08-01 08:54:14

同学你好
做固定资产清理
2021-03-04 06:37:10
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田老师 解答
2015-10-18 17:14
田老师 解答
2015-10-19 15:53