送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2021-04-26 09:59

1、借应收票据113000
贷主营业务收入100000
应交税费-销项税额13000

暖暖老师 解答

2021-04-26 09:59

2、计算该应收票据的到期值113000

暖暖老师 解答

2021-04-26 10:00

计算该应收票据的贴现息113000*10%*(120-65)/365=1702.74

暖暖老师 解答

2021-04-26 10:01

计算该应收票据的贴现净值113000-1702.74=111297.26

暖暖老师 解答

2021-04-26 10:02

(3)编制W公司贴现时的会计分录
借银行存款111297.26
财务费用1702.74
贷应付票据113000

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相关问题讨论
借;应收票据 贷;应收账款等科目 借;应付账款 贷;应收票据
2017-08-30 14:45:28
收到汇票,借:应收票据-银星乳品,贷:应收账款-银星乳品,承兑的时候,借:银行存款,贷:应收票据-银星乳品
2018-12-09 12:52:59
你好,承兑手续费计入财务费用,借:财务费用 贷:银行存款,签发汇票肯定有业务发生,借:存货或固定资产 贷:应付票据
2020-07-04 23:43:08
1、借应收票据113000 贷主营业务收入100000 应交税费-销项税额13000
2021-04-26 09:59:40
上午好,借:银行3000 贷:其他应付款 3000 借:应收票据 50000 应收账款 3000 其他应付款 3000 贷:收入 56000 /1.13 销项税 56000 /1.13 *13%
2023-05-14 10:46:23
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