送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-04-23 10:46

你好,是的,是这样的  

羞涩的云朵 追问

2021-04-23 10:53

老师,筹建期间因装修采购瓷砖开具的普票20年已入账、结账,21年付款优惠了700元左右,这个应该怎么处理呢?

邹老师 解答

2021-04-23 10:59

你好
付款的时候
借:应付账款,贷:银行存款,营业外收入 700

羞涩的云朵 追问

2021-04-23 11:05

现在还没有投产,这样处理税务那边0申报有影响吗?

邹老师 解答

2021-04-23 11:06

你好,现在还没有投产,这种情况需要冲减之前购进计入的成本金额  

羞涩的云朵 追问

2021-04-23 11:18

原先没有会计,代理记账那边给计的在建工程,现在3月份付款该怎么处理这笔业务呢?3月份税务那边是0申报,麻烦老师看下,谢谢

邹老师 解答

2021-04-23 11:21

你好,那付款的时候可以这样处理

借:应付账款,贷:银行存款,在建工程 700

羞涩的云朵 追问

2021-04-23 11:25

把在建工程冲销700嘛?

邹老师 解答

2021-04-23 11:31

你好,是的,是这样的 

羞涩的云朵 追问

2021-04-23 11:42

那在建工程在借方用红字表示可以吗?

邹老师 解答

2021-04-23 11:45

你好,可以这样处理的
在建工程的 贷方蓝字与借方红字是一个意思的  

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你好,是的,是这样的  
2021-04-23 10:46:28
你好,设备检测费 借:管理费用,贷:银行存款等科目 
2021-08-19 12:13:38
你好!你们是检测什么呢?
2021-01-13 16:21:53
你好筹建期的话 计入管理费用-开办费核算
2021-01-27 17:31:28
您好 筹建期间的监控费,工程检测费记管理费用-开办费科目
2020-12-30 09:36:10
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