2020年新开办公司,没有收入,业务招待费有788元,利润表亏损是788,现在申报年报,所得税亏损表除了第一行当年境内所得额自动跳出来,其他需要手动填写么,比如可弥补年限
不做小迷糊
于2021-04-22 11:43 发布 494次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-04-22 11:44
你好,其他不用填写了呢,如果上面显示的亏损也是对的,就不用填
相关问题讨论

你利润表上是有的,你在汇算清缴的时候挂在管理费用下面啊。
2017-04-28 15:45:54

你好,如果是因为业务招待发生的餐费,那餐费是可以计入业务招待费核算的
2020-04-14 22:23:58

你好,其他不用填写了呢,如果上面显示的亏损也是对的,就不用填
2021-04-22 11:44:13

您好
业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。其他的发生额与此数的差额属于调增,不能在企业所得税税前列支。
如业务招待费发生额外是10万元,当年营业收入是1000万元,业务招待费的60%是6万元,收入的千分之五是5万元,因此只能在企业所得税税前列支5万元。另外10-5=5万元不能在企业所得税税前列支,属于调增应纳税所得额5万元。
如业务招待费发生额外是10万元,当年营业收入是1500万元,业务招待费的60%是6万元,收入的千分之五是7.5万元,因此只能在企业所得税税前列支6万元。另外10-6=4万元不能在企业所得税税前列支,属于调增应纳税所得额4万元
2019-11-27 10:02:24

不是越少越好,不管做多少都需要被调整
2016-01-21 20:11:11
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