- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-04-21 18:12
你好,你是做了计提然后减免的,做了营业外收入吗?
相关问题讨论
你好!1、应补缴税额的,
借:以前年度损益调整
贷:应交税费—应交所得税
2、缴纳税款时,
借:应交税费—应交所得税
贷:银行存款
3、调整未分配利润,
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2018-01-17 16:41:57
你好,同学。
要的,这个是要调增处理的
2020-05-18 09:39:44
1、计提应补缴的企业所得税
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--应交所得税
2、缴纳补缴的所得税
借:应交税费--应交所得税
贷:银行存款
3、结转以前年度损益调整
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2020-06-02 10:39:20
您好,之前计提了吗这个的
2023-10-06 20:25:17
您好!你如果计入了22年损益类科目,就要调增
2022-03-22 09:03:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



栖凤 追问
2021-04-21 18:13
郭老师 解答
2021-04-21 18:15
栖凤 追问
2021-04-21 18:17
郭老师 解答
2021-04-21 18:19