老师:就是我司提前收了下个月的租金,也开了发票,增值税就是一定要交的,但在账务处理上,我这个可以不做收入吧,就是借:银行存款,贷:应收/预收账款;应交税费。---这个是正规做法吧,对于所得税而言
Choi
于2021-04-20 11:20 发布 686次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16

预收开了发票?红冲左开发票的相反分录就可以
2019-02-22 17:43:07

你好,实际收款时,借应交税款-待转销项税额,贷应交税费--应交增值税(销项税额)
2019-12-18 15:42:24

得看什么业务
比如预收业务收到预收款但是不符合确认收入的就要缴纳增值税了
建筑的和收取租金的业务就是这么做
2020-02-07 17:14:41

同学,你好
你具体是想问什么呢?
2021-04-30 13:15:49
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