上月做错了分录做了借:应付福利费22550 贷:现金22550 已经结转了 这个月没有收支,只做一笔调整 应该是大 借:管理费用 福利费 22550 贷:现金22550 这个月要结转吗?
迎风
于2021-04-18 15:59 发布 650次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-04-18 15:59
您好
这个月要结转的
相关问题讨论

你好,是单位医务福利人员工资的意思吗?
2022-04-27 20:32:30

你好,对的,这样没错的
2019-07-04 10:35:02

按照会计准则,给员工发放的非货币福利(如饮料),是要通过应付职工薪酬--非货币性福利科目过渡一下的。
(1)购进时
借:库存商品
应交税费(应交增值税--进项税额)
贷:库存现金
(2)使用时
借:应付职工薪酬--非货币性福利
贷:库存商品
应交税费(应交增值税--进项税额转出)
借:管理费用--职工福利
贷:应付职工薪酬--非货币性福利
2018-01-10 15:04:15

你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2019-09-25 11:05:12

你好 但是最好是明细到餐费
2019-08-22 09:37:21
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迎风 追问
2021-04-18 16:03
bamboo老师 解答
2021-04-18 16:04