老师,已将入账的成本,后期成本收不回来,属于无票成本,所得税纳税调增,在A105000表里面第30 (十七)其他 调增,申报的时候有风险提示,但是忽略风险提示,也可以申报。如果把调增的金额一部分写在第30 (十七)其他这里面,一部分写在27 (十四)与取得收入无关的支出 ,就没有风险提示,我能不能把无票成本大部分写在第30行,剩下的调在第27行?
qy
于2021-04-17 11:23 发布 1098次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-04-17 11:27
你好,,这个最好是不要填写27万,你实际这个只是没有发票话,不是和收入无关支出 那这个不建议填写27栏,还是30栏,忽略风险提示就可以
相关问题讨论

同学您好,实际发生对,是企业承担的可以入,但是汇算清缴的时候需要纳税调整
2022-03-09 20:14:10

您好,可以通过调整纳税调整来增加所得税,不需要调账。
2020-05-24 23:47:13

你好,,这个最好是不要填写27万,你实际这个只是没有发票话,不是和收入无关支出 那这个不建议填写27栏,还是30栏,忽略风险提示就可以
2021-04-17 11:27:46

是的,这个需要做纳税调整的
2023-07-10 09:23:56

你好,业务招待费纳税调增是填表调整,不需要通过递延所得税资产核算的
业务招待费是调表不调账的
2019-12-13 18:13:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
qy 追问
2021-04-17 11:35
maize老师 解答
2021-04-17 11:37
maize老师 解答
2021-04-17 11:37