送心意

李老师.

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2021-04-17 12:25

入库单需要先做拆单

李老师. 解答

2021-04-17 12:26

变成两张入库单,然后选择发票到的入库单下推发票

小小芬 追问

2021-04-17 12:28

怎么做拆单

小小芬 追问

2021-04-17 12:36

我的A产品实收数量是16,拆分数量也是16,不能拆分

小小芬 追问

2021-04-17 12:37

不能拆分

小小芬 追问

2021-04-17 12:39

老师麻烦看下

李老师. 解答

2021-04-17 12:53

先拆分后做发票。在外购入库单序时簿里,点编辑,拆分单据操作即可

小小芬 追问

2021-04-17 14:05

老师,我拆分单的成功了,我金蝶暂估是差额,我估的跟实际到的发票无差额 ,那就不会产生分录,那不会产生分录的话,那我的发票怎么处理,发票后面需要什么附件

李老师. 解答

2021-04-17 15:29

不应该不会产生分录。
点入库核算,外购入库核算。
完了然后点凭证管理生成凭证,先点外购入库估价入账,再点外购入库分别生成凭证

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相关问题讨论
入库单需要先做拆单
2021-04-17 12:25:09
您好,问题一:采购模块该把6月入库单冲回,再做一个按发票金额处理的入库单,并生成发票。 问题二:凭证分录,先把6月的暂估分录,红冲,再根据新的发票,生成凭证。红冲分录,借:库存商品,负数12000,贷:应付账款,负数12000。再根据发票在不考虑增值税的情况下,生成凭证,借:库存商品,6000,贷:应付账款等科目,6000。
2020-07-10 17:43:17
更正账目的方法是:冲销21年未入库的A产品暂估,将借方为“应付账款-暂估入库”和贷方“库存商品-A产品”的3000元更正为借为“应付账款-暂估入库”和贷方“库存商品-B商品”的900元,账目里增加21年的A产品的出售收入,应为借方“主营业务收入”为900元,贷方“库存商品-A产品”为900元。 拓展知识:处理账务出现偏差或错误时,应该积极主动发现、纠正,并规范操作,以免出现重大的财务损失。具体而言,应积极有效地开展内部财务核算、审计、监督等管理活动,减少会计人员的错误。应适当进行会计核算抽样检查,定期进行财务统计,及时捕获审计报告,确保内部的账务准确性。
2023-03-14 13:15:54
您好 请问您收到发票的金额跟您暂估的分录金额一致么
2019-03-19 06:53:56
暂估做借库存商品 贷应付账款,你收到发票做借库存商品 负数 贷应付账款 负数 按发票做就可以
2019-06-04 15:45:28
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