行政单位单位日常公用经费能支付职工差旅费吗? 问
那个可以支付的哈 答
老师,这里算投资收益不太理解,甲公司长投属于对合 问
以土地使用权出资 = 顺流内部交易 %2B 股权投资,不是单纯的初始投资。 甲公司土地账面 1200 万、公允 3900 万,差额 2700 万是未实现内部损益(土地在 A 公司自用,未对外出售)。 该差额通过 A 公司按公允价摊销逐步实现:A 公司每年多摊销 90 万(3900/30 - 2000/50),这是当年已实现损益。 权益法核算时,先调减 A 公司净利润(890-90=800 万),再按持股 50% 算投资收益 = 400 万。 答
你好 我这个月印花税税款都交了 还提示未申报怎 问
同学,你好 那就不用管,你已经申报了 答
由郭老师回答我的问题 问
在的具体的什么问题? 答
请问老师,我们2025年有两个月账上确认收入和纳税 问
纳税义务没有晚的情况下,影响不大 答

老师,金蝶专业版的暂估入库:上月A产品跟B产品发票未到,做了暂估入库,而且做在同一个入库单据中,但本月A产品发票到了,发票到是差额调整,但是2个产品入在一个单据中,那下推发票时怎么修改?发票跟我暂估的单价是一样的
答: 入库单需要先做拆单
金蝶kis专业版6月 A产品做了暂估入库,没有收到发票 ,暂估数量2000,暂估单价6元7月 A产品的发票收到,发票里面暂估数量还是2000,但单位为3元 问题一:采购模块该怎么处理问题二:凭证分录该怎么写
答: 您好,问题一:采购模块该把6月入库单冲回,再做一个按发票金额处理的入库单,并生成发票。 问题二:凭证分录,先把6月的暂估分录,红冲,再根据新的发票,生成凭证。红冲分录,借:库存商品,负数12000,贷:应付账款,负数12000。再根据发票在不考虑增值税的情况下,生成凭证,借:库存商品,6000,贷:应付账款等科目,6000。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2月商品入库发票未到,借:库存商品-暂估入库 贷:应付账款-暂估款。同时2月暂估的商品已发出,借:发出商品-暂估 贷:库存商品-暂估入库。3月收到发票分录怎么做?
答: 您好 请问您收到发票的金额跟您暂估的分录金额一致么




粤公网安备 44030502000945号



李老师. 解答
2021-04-17 12:26
小小芬 追问
2021-04-17 12:28
小小芬 追问
2021-04-17 12:36
小小芬 追问
2021-04-17 12:37
小小芬 追问
2021-04-17 12:39
李老师. 解答
2021-04-17 12:53
小小芬 追问
2021-04-17 14:05
李老师. 解答
2021-04-17 15:29