送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-11-11 16:51

固定资产怎么反结账?我反结账2月的,可是2月份固定资产模块进不去啊

杉杉夕 追问

2016-11-11 16:55

用友

王雁鸣老师 解答

2016-11-11 16:49

您好,最好把固定资产反结账,然后生成凭证,再重新结账,不平的话财务核算就没有意义了。

王雁鸣老师 解答

2016-11-11 16:53

您好,您是什么软件?

王雁鸣老师 解答

2016-11-11 16:56

您好,那您需要咨询一下用友软件的客服,我用的是金蝶的,谢谢。

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相关问题讨论
调你的账套吧,模块没法调整。
2017-06-08 18:00:49
请按下列步骤操作: 1、打开【账务处理】→【凭证管理】; 2、弹出【过滤界面】窗口,在【条件】页签的单选框中单击选中三个【全部】,在【过滤条件】页签中【字段】下拉列表中单击选中【机制凭证】,【比较】下拉列表中单击选中【=】,【比较值】下拉列表中单击选中【固定资产系统】,过滤出所有固定资产系统的凭证后右键单击本期固定资产计提折旧的凭证,单击【反过账】,或者单击【操作】菜单下的【反过账】; 3、打开【固定资产】→【计提折旧】; 4、单击【下一步】→【下一步】→【计提折旧】,即可重新生成计提折旧的凭证。 您好,可能您这边没有删除成功。请按上述操作后,看是否能解决呢!
2020-05-14 13:58:03
分录直接原分录红冲就可以了
2019-01-14 19:18:14
您好,最好把固定资产反结账,然后生成凭证,再重新结账,不平的话财务核算就没有意义了。
2016-11-11 16:49:38
就是这样的状况,要怎么处理,有没有操作固定资产计提折旧的视频?
2016-03-18 16:04:54
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