送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-11 09:34

那如果实际转出了11503   但拿到了的发票是11603呢   怎么记

邹老师 解答

2016-11-11 09:30

你好,多出的部分计入预付账款
借;管理费用等科目   预付账款   贷;银行存款

邹老师 解答

2016-11-11 09:34

你好,100计入应付账款,如果不需要支付,计入营业外收入

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相关问题讨论
您好!这个借预付账款 贷银行存款
2022-04-02 11:28:27
你好,按实际用途借成本费用类科目贷银行存款
2020-06-23 14:50:41
您好, 计入管理费用-服务费就可以了
2023-12-15 10:29:59
你好!你们需要开发票计入其他业务收入
2023-05-29 18:24:32
那你做其他货币资金不可以吗
2023-05-31 09:35:54
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