@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

老师我们公司和一个开发公司给我们开发网站 我们是分次付款 每次付款支后有发票 软件 一般摊销10年 我从什么时候开始摊销呢 分录是什么
答: 你好,从支付费用的当月开始摊销 借;无形资产 贷;银行存款等科目 借;相关科目 贷;累计摊销
你好 软件使用费分两次支付 第一次可以用了 第二次验收合格了 分别开票付款 都是先到票后付款的 怎么做分录 另外摊销时间同软件使用期限吗
答: 你好,先做借其他应付款,贷银行,借无形资产,贷其他应付款,没有付款,也可以开始使用,那这个暂估,借无形资产,贷其他应付款暂估款,收到发票有差额 负数冲掉这个,之后重新按发票做,摊销期限是按你们使用期限去摊销
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司购买财务软件1800. 当月付了款,没有收到票。 求详细提供 这月付款的分录和下月收到票时的分录。 以及是否要摊销,摊销麻烦也写一下分录,是以后每个月都要再做摊销吗
答: 您好 单位价值不高 可以计入当期损益 不需要计入无形资产分期摊销 借:管理费用-办公费 贷:应付账款-暂估 借:应付账款 贷:银行存款 收到发票后 借:应付账款-暂估 贷:应付账款







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邹老师 解答
2016-11-10 16:26
邹老师 解答
2016-11-10 17:06