送心意

Basage老师

职称税务师,注册会计师

2021-04-13 12:47

你好
总包方代你方支付工资分录:
借:合同履约成本
贷:其他应付款

Sweet Queen 追问

2021-04-13 12:54

建筑劳务公司延用的是工程结算 科目做账的时候应该如何做?

Basage老师 解答

2021-04-13 12:55

那就借:工程施工-x×项目-人工成本

Sweet Queen 追问

2021-04-13 12:56

是否是借:应付 账款 贷:应收账款

Basage老师 解答

2021-04-13 20:01

分开做分录更清楚。
借:工程施工-XX项目、应交税费-应交增值税(进项)
贷:其他应付款
借:应收账款、其他应付款
贷:工程结算、应交税费-应交增值税(销项)

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相关问题讨论
你好 借:应付职工薪酬 贷:其他货币资金
2022-04-14 21:43:16
同学你好 计入工资薪金就行了
2021-08-16 13:51:23
老师麻烦看下
2018-10-12 09:54:33
你好 借;应付职工薪酬 贷银行存款
2018-10-11 15:53:57
你好;借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 ; 借 应付职工薪酬-工资贷银行存款 。  ;剩下的一倍 是补偿金你做 :借 管理费用- 补偿金 贷应付职薪酬-  补偿金 ; 借  应付职薪酬-  补偿金 ;贷银行存款
2021-12-31 10:17:46
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