送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-11-09 21:54

谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2016-11-09 21:52

您好,
付款时
借:预付账款
贷:银行存款
收到固定资产时
借:固定资产 按合同价暂估
贷:预付账款等科目
收到发票时
红冲收到固定资产时的凭证
借:固定资产 按合同价暂估  负数
贷:预付账款等科目  负数
根据发票
借:固定资产
      应交税费-应交增值税-进项 (一般纳税人,增值税专用发票,应税项目,否则无此分录)
贷:预付账款等科目

王雁鸣老师 解答

2016-11-09 21:58

您好,不客气。

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