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紫苏
于2016-11-09 21:42 发布 949次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-11-09 21:54
谢谢老师
王雁鸣老师 解答
2016-11-09 21:52
您好,付款时借:预付账款贷:银行存款收到固定资产时借:固定资产 按合同价暂估贷:预付账款等科目收到发票时红冲收到固定资产时的凭证借:固定资产 按合同价暂估 负数贷:预付账款等科目 负数根据发票借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项 (一般纳税人,增值税专用发票,应税项目,否则无此分录)贷:预付账款等科目
2016-11-09 21:58
您好,不客气。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.99 解题: 103699 个
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王雁鸣老师 解答
2016-11-09 21:52
王雁鸣老师 解答
2016-11-09 21:58