请问老师,我们老板是承包国企企业的经营权,然后我们是分店有账目的,我们自己的经营的账目,之前国企老单位还有一些人在做事,她们有自己的账本,然后我们是一起合并申报纳税的,每个月我们需支付一笔款给之前的老单位,她们是做了收入,在企业所得税这边缴纳申报,那请问老师,我们自己这边的账目,这笔款要怎么做呢?
带眼镜的波斯猫.
于2021-04-12 09:21 发布 538次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-04-12 10:17
同学你好
按照实际业务来做就可以了
做成本收入
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你好,你这是什么表?企业所得税表?年度的现在可以填?
2019-12-18 17:03:21

是的 是之前的1-6月之前实际缴纳的
2019-10-15 10:03:07

你好,点企业所得税(查账征收)申报
2019-10-16 16:49:00

第三季度所得税申报时,你可以在填列在预交所得税那里,到第三季度应该就是一致的了
2018-10-08 10:47:00

你好!你是不知道如何操作是吗
2019-10-25 14:49:49
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