- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-09 11:14
我的进项一直大于销项的。我这个月申报表上,销项1300,进项2300,上期留抵26000,应抵扣税额合计28300,期末留抵27000,报表上的应纳税额合计是0。
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你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38

业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58

您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20

结转进项时借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
贷;应交税费一应交增值税一 进项税额
结转销项时借:应交税费- 应交增值税- 销项税额
贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
2018-11-12 09:57:07

你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
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吴月柳 解答
2016-11-09 11:09
吴月柳 解答
2016-11-09 11:15