送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-08 17:17

老师:如果待摊费用是128000,那么每月摊销的费用就不是11200了,应该是10666.67对吗?

永远的玫瑰 追问

2016-11-08 17:19

好的谢谢老师!5星好评

邹老师 解答

2016-11-08 17:13

借;待摊费用   128000  应交税费(进项税额) 6400  贷;银行存款 134400
借;管理费用等科目  贷;待摊费用 11200

邹老师 解答

2016-11-08 17:18

除以12,按不含税的来计算

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你好,我们开具得普通发票和专用发票的销账税额合计减去购进专票的进项税额
2019-09-07 16:44:36
是的,是这样计算的
2019-09-07 16:41:17
你好,如果自己不能开具的可以代开专用发票
2019-03-31 19:56:40
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
借;待摊费用 128000 应交税费(进项税额) 6400 贷;银行存款 134400 借;管理费用等科目 贷;待摊费用 11200
2016-11-08 17:13:44
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