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yao
于2016-11-08 14:28 发布 678次浏览
龙老师
职称: 会计
2016-11-08 14:35
这个尽量在当月抵减,能尽快就尽快。文件上没有明确。收到发票就要做账, 进入应交税费-应交增值税-待抵扣进项税,抵扣的时候在转出。
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龙老师 | 官方答疑老师
职称:会计
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