送心意

龙老师

职称会计

2016-11-08 14:35

这个尽量在当月抵减,能尽快就尽快。文件上没有明确。收到发票就要做账, 进入应交税费-应交增值税-待抵扣进项税,抵扣的时候在转出。

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