送心意

羊老师

职称中级会计师,税务师

2021-04-08 16:52

同学你好
补贴的什么了

随缘 追问

2021-04-08 16:53

房补,餐补、交通补贴

羊老师 解答

2021-04-08 16:56

是以现金的形式发给职工的吗

随缘 追问

2021-04-08 16:58

如果是拿公户发,可以吗

羊老师 解答

2021-04-08 17:02

这个要计入工资一起发放

随缘 追问

2021-04-08 17:03

如果是以现在发,就可以计单独计吗

羊老师 解答

2021-04-08 17:08

单独计了,申报税也要合并到工资计税 还更麻烦

随缘 追问

2021-04-08 17:12

老师,如果我这个月把买电脑折旧一次性摊销完可以吗?等下个月再冲减,这样做可不可以呢

羊老师 解答

2021-04-08 17:13

同学你好
这样操作是可以的,

随缘 追问

2021-04-08 17:14

因为我现在调增成本,减少税

随缘 追问

2021-04-08 17:18

老师,可是我电脑金额已超过五千以上啦

羊老师 解答

2021-04-08 17:24

不超过500万的都可以一次性计入费用

随缘 追问

2021-04-08 17:28

那我记错啦,我记得是5000元以下。
借:固定资产6000
  贷:银行存款6000
借:管理费用—折旧6000
  贷:累计折旧        6000.老师是这样做账吗

羊老师 解答

2021-04-08 17:34

你可以直接先不做固定资产 全部直接做费用,下个月冲回后 再计入固定资产

随缘 追问

2021-04-08 17:36

那怎么做分录呢

羊老师 解答

2021-04-08 17:36

借:管理费用
贷:银行存款
下月冲回就可以了

随缘 追问

2021-04-08 17:40

哦,好的。谢谢老师

羊老师 解答

2021-04-08 17:44

不客气,希望能够帮到你,满意给个五星好评

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您好,是的,这样处理是正确的。
2021-11-11 18:28:54
还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27
先计提: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 再支付 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是这样处理 借;管理费用—福利费 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理费用,贷:应付职工薪酬,然后再做,借应付职工薪酬 贷:现金。
2016-07-15 10:58:45
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