送心意

答疑何老师

职称注册会计师

2021-04-08 12:05

同学你好
贷其他应收款这样

王霜霜 追问

2021-04-08 12:23

我期初其他应收款是3000,后来客户重新算了,实际收2500,这个差价我该怎么做凭证调整呢

答疑何老师 解答

2021-04-08 12:26

原分录负数红冲
然后重新按照2500来做

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相关问题讨论
你好,这个先是做借款,再报销
2020-06-05 17:34:16
你好 老板付的 记其他应付款 -老板名
2021-05-22 08:36:26
你好,明年可以转费用的。
2019-12-24 11:49:53
你好 年末需要还给公司 不然涉及20%的个税的 如果是已经产生了费用的话 需要转费用核算 冲其他应收款。只是因为没发票汇算调整处理
2019-11-25 09:20:19
你好,其他应收款最好按应收取款项的对方的名称设明细账
2019-10-14 17:06:38
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