送心意

答疑何老师

职称注册会计师

2021-04-08 12:05

同学你好
贷其他应收款这样

王霜霜 追问

2021-04-08 12:23

我期初其他应收款是3000,后来客户重新算了,实际收2500,这个差价我该怎么做凭证调整呢

答疑何老师 解答

2021-04-08 12:26

原分录负数红冲
然后重新按照2500来做

上传图片  
相关问题讨论
你好 ;    你这个 是  成本费用的;你做账 :借  费用或者成本贷其他应收款。 这部分没有发票汇算调增 处理的 ; 你说的收入这部分是什么情况   
2022-04-11 19:56:58
同学你好,是可以的;;
2021-07-06 17:12:16
你好!什么原因造成的?
2020-04-08 15:34:15
你好 ,不一定啊,看情况
2020-03-18 09:53:38
您好 请问去年分录怎么写的
2019-12-11 10:10:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...