我们公司是分支机构,应付A公司500元,总公司代付了,本来应该是产生一笔分录:借 应付账款A公司 贷 银行存款 总公司代付后需要用我们内部往来账户133201来处理这笔业务,要怎么做分录呢?
小王子
于2021-04-07 16:28 发布 538次浏览
- 送心意
鱼丸老师
职称: 中级会计师,税务师,初级会计师
相关问题讨论

你好,就是你写的前两行分录。
2020-08-02 22:43:54

学员您好,您的预付只能来发票以后冲掉,而且你现在摆的应付账款科目也不对,这样会有借方余额
2022-03-18 09:54:21

你好,是的
2016-11-28 16:20:09

你好,不好意思,我不小心接住了,麻烦你把前面的题说一下吧
2017-07-25 16:57:34

你好,之前有做这个分录吗?
借;销售费用,贷;应付账款
2019-08-20 21:00:51
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