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米菲
于2021-04-02 13:34 发布 860次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-04-02 13:35
你好发票到了交了钱借其他应付款借管理费用/制造费用负数借管理费用/制造费用贷银行存款
米菲 追问
2021-04-02 13:38
那做预提的分录,借:制造费用—水电费 贷:其他应付款 这个分录的金额怎么确定?暂估数?不预提可以吗?
郭老师 解答
2021-04-02 14:00
暂估的就是暂估预提
2021-04-02 14:07
那预提是按月还是按季?
2021-04-02 14:16
你好按月做的按月做账
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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米菲 追问
2021-04-02 13:38
郭老师 解答
2021-04-02 14:00
米菲 追问
2021-04-02 14:07
郭老师 解答
2021-04-02 14:16