送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2021-04-02 10:10

你好,借:管理费用  贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬 贷:银行存款

小青 追问

2021-04-02 10:11

工资还是照发的,这个是额外的经济补偿,这个不入营业外支出吗

小云老师 解答

2021-04-02 10:12

不是,这个是管理费用  

小青 追问

2021-04-02 10:15

这样吗老师

小云老师 解答

2021-04-02 10:17

是的,分录是正确的。

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 一般是货物到了,发票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款 需要知道具体是什么税款,才知道该如何做结转分录的
2019-10-11 11:57:50
你好 没开票的收入你收款了可以做无票收入的 这个是要交税的 你暂估是因为不清楚金额吗?
2019-11-15 16:01:01
虚假暂估才风险大,真实业务暂估是允许的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,这个的话是等到收到发票的时候再冲红回来
2024-08-22 17:09:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...