送心意

阎老师

职称中级会计师

2021-04-01 11:04

首先要确认是否少收款或者少付款,是否为先收付部分款项等,如果不明原因,应该先按照实际收付部分做账,余额暂挂账;不宜直接做费用或者收入。待确认后再分不同原因做账务处理。

絮夏0 追问

2021-04-01 11:09

老师我估计那个面试的总监 是想知道怎么快速解决提高效率对于 挂着的应收应付

阎老师 解答

2021-04-01 11:15

首先就是核实情况,其次根据不同情况要制定相应的解决方案,比如:1、两边挂账的情况,比较简单,根据实际业务可以互相销账;2、实际的应收,应当建立催收机制,设立责任部门,财务定期跟踪督促,提示风险;3、长年无法收回的应收,成立专办组织进行清理;4、往来款和考核挂钩。等等

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