送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-03-31 14:49

您好,二级科目可以是个人的

繁花园 追问

2021-03-31 14:50

收到200万承兑怎么做账?

东老师 解答

2021-03-31 14:52

借:应收票据 贷:应收账款

繁花园 追问

2021-03-31 14:55

前期没有挂应收

繁花园 追问

2021-03-31 14:55

前期挂应收的分录怎么做?

东老师 解答

2021-03-31 15:01

借:应收账款  贷:主营业务收入  销项税

繁花园 追问

2021-03-31 15:07

前期直接做借应收账款贷应收票据   可以吗

东老师 解答

2021-03-31 15:08

不行,你得确认收入才行啊

繁花园 追问

2021-03-31 15:09

老师是工地上直接给的票据,我们接着又付出去了

东老师 解答

2021-03-31 15:09

哦,那可以是你说的这么做

繁花园 追问

2021-03-31 15:12

就是我前期直接做借应收账款 贷应收票据  。收到票据后做借应收票据  贷应收账款    这样是可以的对吗老师?

东老师 解答

2021-03-31 15:17

借:应收票据 贷:应收账款   借:应付账款  贷:应收票据

繁花园 追问

2021-03-31 15:19

老师我们是外地工程,预交的增值税怎么做分录?

繁花园 追问

2021-03-31 15:20

还用在转到应交税费—未交增值税里面吗?分录怎么做

东老师 解答

2021-03-31 15:25

借:应交税费——预交增值税,贷:银行存款        借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷:借:应交税费——预交增值税,贷:银行存款  应交税费-未交增值税

繁花园 追问

2021-03-31 15:31

老师暂估人工费是用不含税收入减去成本费用后的数吗?

东老师 解答

2021-03-31 15:33

暂估的费用根据你账上的盈利情况暂估

繁花园 追问

2021-03-31 15:36

老师,月底结转预交的增值税分录怎么做??

东老师 解答

2021-03-31 15:37

借:应交税费——预交增值税,贷:银行存款        借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷:借:应交税费——预交增值税,贷:银行存款  应交税费-未交增值税

繁花园 追问

2021-03-31 15:37

上面那笔结转的分录没看明白

东老师 解答

2021-03-31 15:37

就是把预缴的增值税在结转增值税的时候抵扣了

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你好 其他应付款:核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金等,具体包括: (一)应付经营租入固定资产和包装物租金; (二)职工未按期领取的工资; (三)存入保证金(如收入包装物押金等); (四)应付、暂收所属单位、个人的款项; (五)其他应付、暂收款项。 而应付账款的话是购买商品 获得服务等支付的款项
2020-01-03 14:00:28
写个不需支付的说明,冲账。借应付贷营业外收入!
2018-09-12 13:53:10
本质上没有区别,都是代表预付账款的意思。建议使用借方应付账款核算。
2018-08-21 09:20:08
你好,那就要看看哪一个填写的正确了呢,有一个是错的
2021-04-06 11:54:04
应付账款,这个属于商场的应付账款,属于采购的货款
2018-09-26 09:20:49
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